Orden de Compra. Nº2120-1285-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-95-L113"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2120-1285-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-95-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2120-95-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 201415,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171630
Aceite mineral1500Ampolla20-211-350-005-00 VASELINA AMPOLLA 10 ML.   $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.500 $ 535.500
12191601
Solventes de alcohol10Bidón20-211-200-001-00 ALCOHOL 70% BI X 5   $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
12191601
Solventes de alcohol10Litro20-211-200-006-00 ALCOHOL DE QUEMAR X LT   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
51191704
Soluciones multielectrolíticas5Sobre20-211-999-028-00 BICARBONATO SODIO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201610
Colas51Frasco20-211-999-080-00 TINTURA DE BENJUI FC X 125 ML  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
42152447
Tintes dentales o suministros29Frasco20-211-999-081-00 TINTURA DE BENJUI FC X 250 ML   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.700 $ 182.700
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona13Frasco20-211-250-001-00 ACETONA FC 1.000 ML USP  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.350 $ 38.350
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona37Frasco20-211-200-045-00 AGUA OXIGENADA 10 VOL CON TAPA DOSIFICADORA FCO X 250CC  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.530 $ 25.530
Total Neto $ 1.060.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.415
TOTAL OC $ 1.261.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.