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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2120-1293-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-370-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2120-370-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
115368 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-05-2012 |
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Proveedor |
SOCOFAR S A |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
SOCOFAR S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42231807
| Tetinas o chupetes de biberón o mamadera | 1100 | Unidad | 20-225-650-006-00 CHUPETE CAUCHO MAMADERA PIGEON.
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$ 552,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 607.200
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$ 607.200
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Total Neto
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$ 607.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.368
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$ 722.568
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.