Orden de Compra. Nº2120-1763-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2120-668-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2120-1763-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-668-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa 22-04-005 OC Oracle 62.420 PPTO 06-2008 ID 2120-668-LE08 Bodega Insumos SZE Favor despachar "URGENTE" y enviar fotocopia de factura.
Proveniente de Licitación 2120-668-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459
Comuna -1
Impuesto 28790,32
Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152701
PAPEL ARTICULAR RECTO CJ12 BLOCK ROEKO ALEMAN2CajaPAPEL ARTICULAR RECTO CJ12 BLOCK ROEKO ALEMAN20-252-900-022-00 PAPEL ARTICULAR RECTO CJ12* $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
42152701
CEPILLOS LIMPIA FRESAS DE BRONCE DENTURA SUIZO4UnidadCEPILLOS LIMPIA FRESAS DE BRONCE DENTURA SUIZO20-252-400-044-00 LIMPIA FRESA METALICA.* $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.848 $ 4.848
51142904
ANESTESIA SIN VASO AL 3% SCANDICAINA CAJA 50 TUBOS SEPTODONT FRANCIA400UnidadANESTESIA SIN VASO AL 3% SCANDICAINA CAJA 50 TUBOS SEPTODONT FRANCIA20-252-900-001-00 ANEST. S/VASO CONTRI. 3% 100* $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200
42152701
DISCO ACERO DIAMANTADO 7/8 C/12 UNID. ADACO ALEMAN10UnidadDISCO ACERO DIAMANTADO 7/8 C/12 UNID. ADACO ALEMAN20-252-250-009-00 DISCOS METALICOS MEDIANOS USO DENTAL* $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950
42152701
FRESAS CARBIDE ALT/VEL. 1-014 MEISINGER ALEMAN5UnidadFRESAS CARBIDE ALT/VEL. 1-014 MEISINGER ALEMAN20-252-400-012-00 Fresa A/V 1014 carbide.* $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
42152701
FRESAS CARBIDE BAJA/VEL. 1-014 MEISINGER ALEMAN5UnidadFRESAS CARBIDE BAJA/VEL. 1-014 MEISINGER ALEMAN20-252-400-013-00 Fresa B/V 1014 Carbide.* $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
42152701
CONO FIELTRO P/PULIR DENTURA SUIZO4UnidadCONO FIELTRO P/PULIR DENTURA SUIZO20-252-300-020-00 Conos filtro medianos para pulir.* $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.140 $ 9.140
42152701
CRESOPHENE FCO 13 ML SEPTODONT FRANCIA2FrascoCRESOPHENE FCO 13 ML SEPTODONT FRANCIA20-252-900-086-00 CRESOPHENE* $ 19.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.870 $ 39.870
Total Neto $ 151.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.790
TOTAL OC $ 180.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.