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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2120-2165-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2120-849-L107 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Programa O/C Oracle 54199 22-04-005 08/2007 Insumos amap.FAVOR DESPACHAR URGENTE |
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Proveniente de Licitación
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2120-849-L107 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
48450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
79.802.770-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131604
| Gorro Enfermera (Plato), Caja x 100 Un. | 30000 | Unidad | Gorro Enfermera (Plato), Caja x 100 Un. | 20-225-700-015-00 Gorro enfermera desechable tipo plato caja x 100 |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 255.000
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Total Neto
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$ 255.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.450
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$ 303.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.