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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2120-2456-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-276-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2120-276-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
5111 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AIMEC LTDA |
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Razón Social |
INSUMOS MEDICOS AIMEC LIMITADA
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R.U.T. |
76.219.790-1 |
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Sucursal |
AIMEC LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142530
| Agujas de tratamiento diagnóstico | 10 | Unidad | 20-345-250-031-00 AGUJA KIRSCHNER 3.0 MM.
| AGUJA KIRSCHNER 3.0 MM. |
$ 2.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.900
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$ 26.900
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Total Neto
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$ 26.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.111
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$ 32.011
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.