|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2120-3385-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-09-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra extra vb direccion IRA infantil septiembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2120-1207-R110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
46124,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-09-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12191601
| Solventes de alcohol | 48 | Frasco | 20-211-200-038-00 alcogel 1000 cc cj x 12 | 20-211-200-038-00 alcogel 1000 cc cj x 12 |
$ 2.570,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 123.360
|
$ 123.360
|
53131608
| Jabones | 60 | Frasco | 20-211-150-001-00 jabon con glicerina x lts cj x 12 | 20-211-150-001-00 jabon con glicerina x lts cj x 12 |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 119.400
|
$ 119.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 242.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.124
|
|
$ 288.884
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.