Orden de Compra. Nº2120-451-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2120-143-L108"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2120-451-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2120-143-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa 22-04-005 03-2008 OC Oracle 59.362 ID 2120-143-L108 Bodega Insumos SZE
Proveniente de Licitación 2120-143-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459
Comuna -1
Impuesto 7767,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PABLO IGNACIO CALLIS GIRAGOSSIAN
R.U.T. 15.716.354-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152701
ESCOBILLA COPA DURA P/CONTRANG. INGLATERRA24UnidadESCOBILLA COPA DURA P/CONTRANG. INGLATERRA20-252-900-011-00 ESCOBILLA COPA DURA P/CONTRANG. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
42152701
ESCOBILLAS BLANCAS P/TORNO. PELO DE CABRA8UnidadESCOBILLAS BLANCAS P/TORNO. PELO DE CABRA20-252-900-012-00 ESCOBILLAS BLANCAS P/TORNO. $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
42152701
ESCOBILLAS FIELTRO P/TORNO. PAÑETES8UnidadESCOBILLAS FIELTRO P/TORNO. PAÑETES20-252-900-014-00 ESCOBILLAS FIELTRO P/TORNO. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
42152701
ESCOBILLAS NEGRAS P/TORNO. CENTRO PLÁSTICO8UnidadESCOBILLAS NEGRAS P/TORNO. CENTRO PLÁSTICO20-252-900-015-00 ESCOBILLAS NEGRAS P/TORNO. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 40.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.767
TOTAL OC $ 48.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.