Orden de Compra. Nº2120-4849-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-284-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2120-4849-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-284-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2120-284-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr Sotero del Río INSUMOS CLINICOS
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 5662
Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silmag Chile
Razón Social SILMAG CHILE SA
R.U.T. 76.817.870-4
Sucursal Silmag Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272015
Kits de succión20Unidad20-222-100-051-00 SONDA CON BALON 3-5CC 2 VIAS 10 FR TIPO FOLEY 100% SILICONA SONDA FOLEY 10 FR. 2 VIAS C/BALON 3 CC., 100% SILICONA DE LARGA PERMANENCIA, LIBRE DE LATEX, ESTERIL EN OE, MARCA SILMAG, F.VENC. VIGENCIA MINIMA 3 AÑOS, PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. RECIBIDA O/C. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
Total Neto $ 29.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.662
TOTAL OC $ 35.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.