Orden de Compra. Nº2122-181-SE20 "MANTENCIÓN DE EDIFICIO (FUNCIONAMIENTO)"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2122-181-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EDIFICIO (FUNCIONAMIENTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2122-47-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud II Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 274
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
Comuna Antofagasta
Impuesto 70110
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSÉ CRISTIAN ENCINA
R.U.T. 76.359.271-5
Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadSC N°40 por Reparación y mantenciones varias en Edificio Seremi y Compin, emitida por Sr. Pedro Bravo M., Jefe DAF, según presupuesto N°694 con cargo a Funcionamiento.SC N°40 por Reparación y mantenciones varias en Edificio Seremi y Compin, emitida por Sr. Pedro Bravo M., Jefe DAF, según presupuesto N°694 con cargo a Funcionamiento. $ 369.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000
Total Neto $ 369.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.110
TOTAL OC $ 439.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.