Orden de Compra. Nº2122-588-SE24 "COMPRA DE BOLSAS (CHAGAS/SALUD PUBLICA)"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2122-588-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOLSAS (CHAGAS/SALUD PUBLICA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2122-4-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud II Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 934 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
Comuna 11
Impuesto 283100
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEPRINT SPA
Razón Social VEPRINT SPA
R.U.T. 76.713.021-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VEPRINT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1GlobalSERVICIOS DE DISEÑO, IMPRESIÓN DE FOLLETERIA, E INSUMOS PUBLICITARIOSSOLICITUD DE COMPRA N° 239: DE JEFE DE SALUD PUBLICA; SRA. VIANKA ZEPEDA; IMPRESION DE 300 BOLSAS DE POLY COTTON Y 800 UNIDADES DE BASURERO PARA AUTO $ 1.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000
Total Neto $ 1.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.100
TOTAL OC $ 1.773.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.