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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2122-773-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2122-40-LE23 SERVICIOS ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2122-40-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud II Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
8597899,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servilim |
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Razón Social |
JANINNA ANGÉLICA REYES LEYTON
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R.U.T. |
12.167.670-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servilim |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 6 | Global | Se requiere la compra de servicios de Aseo y limpieza de edificios de la Seremi de Salud en la región de Antofagasta. | Valor Neto Mensual 7.542.017 Más IVA 1.432.983 Total 8.975.000.-
Valor Total por 6 Meses 53.850.000.- |
$ 7.542.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.252.102
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$ 45.252.102
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Total Neto
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$ 45.252.102
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.597.899
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$ 53.850.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.