Orden de Compra. Nº2122-83-SE16 "COMPRA DE PENDONES (PROG VIH)"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2122-83-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PENDONES (PROG VIH)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud II Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
Comuna Antofagasta
Impuesto 14369,74788
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ch-Plotters
Razón Social CHRISTIAN ANDRE RIQUELME SAGUEZ
R.U.T. 14.110.798-4
Sucursal Ch-Plotters
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121501
Diagramación2UnidadPENDON ROLLER EN TELA PVC DE 80X200 SEGUN COT Nº 687PENDON ROLLER EN TELA PVC DE 80X200 SEGUN COT Nº 687 $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
Total Neto $ 75.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.370
TOTAL OC $ 90.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.