Orden de Compra. Nº2122-971-SE19 "MANTENCIÓN DE EDIFICIO SEREMI (FUNCIONAMIENTO)"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2122-971-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EDIFICIO SEREMI (FUNCIONAMIENTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2122-88-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud II Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra M.A. Matta 1999 piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1347
Usuario SIGFE ccovarrubiasu
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
Comuna Antofagasta
Impuesto 89300
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°1999, Antofagasta.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JOSÉ CRISTIAN ENCINA
R.U.T. 76.359.271-5
Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECODELSUR E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadOBRAS MENORES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEREMI DESDE 2122-88-LE18; SOLICITUD DE COMPRA 144; de fecha 29 de Agosto, emitida por Sr. Pedro Bravo M., Jefe Dpto. Adm. y Finanzas, de acuerdo a presupuesto Nº 619; por reparaciones varias Edificio Seremi, con cargo a FUNCIONAMIENTO.OBRAS MENORES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEREMI DESDE 2122-88-LE18; SOLICITUD DE COMPRA 144; de fecha 29 de Agosto, emitida por Sr. Pedro Bravo M., Jefe Dpto. Adm. y Finanzas, de acuerdo a presupuesto Nº 619; por reparaciones varias Edificio Seremi, con $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
Total Neto $ 470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.300
TOTAL OC $ 559.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.