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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2123-125-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E102RT9 DAS spp RESPUESTO MAQUINA FUMIGADORA (SAR 345) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
BLANCO 1514 VALPARAISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
19626,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BLANCO 1514 VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA | *BODEGA*
Ramon Ángel Jara 969, Belloto Sur, Quilpué. |
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Proveedor |
Profesionalplagas |
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Razón Social |
Profesionalplagas SpA
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R.U.T. |
77.066.075-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Profesionalplagas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141911
| Conductos de acero | 2 | Unidad | Conducto del producto K-10 resistente a los ácidos de acero inoxidable. Código: G00.417.00. INCLUIR FICHA TÉCNICA, FLETE Y PERSONA DE CONTACTO . ENTREGA 3 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE "ENVIADA A PROVEEDOR" OC. | G00417.00 - Conducto del producto K-10 resistengte a los ácidos, acero inox.
Contacto: Matías Martínez Valle
Número de contacto: +569 73901352
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$ 51.648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.296
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$ 103.296
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Total Neto
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$ 103.296
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.626
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$ 122.922
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.