Orden de Compra. Nº2123-6-SE18 "ARRIENDO DE CAMIONETAS ENERO-FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2123-6-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETAS ENERO-FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud V Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 6993277,37
Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Servicios Austral Ltda
R.U.T. 76.416.457-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos2Unidad no definidaARRIENDO DE CAMIONETAS - ENERO/FEBRERO  $ 18.403.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.806.724 $ 36.806.723
Total Neto $ 36.806.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.993.277
TOTAL OC $ 43.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.