Orden de Compra. Nº2123-75-SE10 "RENOVACION DE LICITACION 2123-63-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2123-75-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2010
Nombre de la Orden de Compra RENOVACION DE LICITACION 2123-63-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2123-63-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud V Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 300000
Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor karla munoz arrey
Razón Social KARLA ANDREA MUNOZ ARREY
R.U.T. 13.189.811-8
Sucursal karla munoz arrey
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111708
Personal financiero1Unidad no definida   $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000
Total Neto $ 2.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 300.000
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.