|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2123-75-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-01-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACION DE LICITACION 2123-63-LE09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2123-63-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seremi de Salud V Región |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Melgarejo 669, piso 6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
300000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-01-2010 |
|
|
|
Proveedor |
karla munoz arrey |
|
Razón Social |
KARLA ANDREA MUNOZ ARREY
|
|
R.U.T. |
13.189.811-8 |
|
Sucursal |
karla munoz arrey |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111708
| Personal financiero | 1 | Unidad no definida | | |
$ 2.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.700.000
|
$ 2.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 300.000
|
|
$ 3.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.