Orden de Compra. Nº2123-830-SE09 "AUMENTO LICITACION 2123-83-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2123-830-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-07-2009
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO LICITACION 2123-83-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2123-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud V Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 80320,22
Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 669, Piso 6, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serviciosintegralesifn
Razón Social IVAN MANUEL FLORES NUNEZ SERVICIOS INTEGRALES EIR
R.U.T. 76.913.790-4
Sucursal serviciosintegralesifn
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1Unidad no definida   $ 422.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.738 $ 422.738
Total Neto $ 422.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.320
TOTAL OC $ 503.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.