Orden de Compra. Nº2123-99-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2123-16-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2123-99-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2123-16-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud V Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 992 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación ---
Comuna Valparaíso
Impuesto 2310869,68
Dirección de Envío de la Factura ---
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA
coordinar con encargada de Laboratorio Ambiental
contacto:VIRGINIA MONTENEGRO, teléfono 322576991
 Laboratorio Ambiental de la Seremi de Salud, Avda. El Belloto N°17, Quilpué

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YGEIA SANUS
Razón Social Ygeia Sanus spa
R.U.T. 76.608.274-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YGEIA SANUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115716
Accesorios de cromatografía de líquidos1Unidad no definidaKOBRA CELL® INSTALACIÓNKOBRA CELL® INSTALACIÓN $ 1.605.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.147 $ 1.605.147
41115716
Accesorios de cromatografía de líquidos1Unidad no definidaRBRK01 KOBRA CELL®RBRK01 KOBRA CELL® $ 10.557.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.557.325 $ 10.557.325
Total Neto $ 12.162.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.310.870
TOTAL OC $ 14.473.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.