Orden de Compra. Nº2125-1016-SE21 "Compra articulos aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-1016-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra articulos aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-106-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado por Chile Paga para el sector Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia N°0512
Comuna Illapel
Impuesto 641061,52
Dirección de Envío de la Factura Independencia N°0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.012.800-5
Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones96Unidad JABON LIQUIDO SOFTCARE ALL PURPOSE 1.3 LITROS MARCA DIVERSEY $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.400 $ 518.400
42132102
Cubre camillas96Unidad SABANILLA H/S 2 X 48 MTS. PAQUETE 2 UNIDADES TORK UNIVERSAL $ 4.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.368 $ 406.368
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona72Unidad ALCOHOL GEL SOFTCARE 1.3 LITROS MARCA DIVERSEY $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.040 $ 311.040
47131701
Expendedoras de toallas de papel200Paquete TOALLA JUMBO MARCA TORK 2 ROLLOS POR 310 METROS $ 10.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.138.200 $ 2.138.200
Total Neto $ 3.374.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 641.062
TOTAL OC $ 4.015.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.