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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-1036-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de insumos dentales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-148-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Illapel |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 0512 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Jose Valencia Valencia Soza |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
20330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2019 |
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Proveedor |
MAYORDENT LTDA |
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Razón Social |
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.271.360-8 |
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Sucursal |
MAYORDENT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151601
| Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales | 1 | Unidad | Cemento para aparatos de Ortodoncia y Ortopedia (Polvo + líquido)
| MULTI CURE GL BAND CEMENT KIT UNITEK 3M UNITEK-712-050 |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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42151604
| Útiles de colocación de compuestos | 2 | Unidad | composite flow ( A2)
| 3M FILTEK Z350 XT FLOW JERINGA A2 2GRS. |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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Total Neto
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$ 107.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.330
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$ 127.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.