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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-1202-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de agua purificada (abril 2024) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-34-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
122550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAMELA |
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Razón Social |
AGUA SODA CHOAPA SPA
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R.U.T. |
76.935.014-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAMELA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 275 | Unidad no definida | Según guías: 9497, 9506, 9547, 9530, 9516, 9449, 9434, 9474, 9421, 9467, 9378, 9395. | Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes ABRIL. |
$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 632.500
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$ 632.500
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50202301
| Agua | 5 | Unidad no definida | Según guía: 9497, 9395. | Entrega de bidón de agua purificada de 12 Lts, mes ABRIL. |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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50202301
| Agua | 1 | Unidad no definida | Según guía: 9434. | Llave dispensador de agua, mes ABRIL. |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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Total Neto
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$ 645.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.550
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$ 767.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.