|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2125-1215-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de vidrios y espejos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Illapel |
|
Razón Social |
Hospital de Illapel
|
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 0512 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Illapel
|
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
|
Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-08-2013 |
|
|
|
Proveedor |
IND DE VENTANAS DE ALUMINIOS |
|
Razón Social |
LAURA OLIVIA BUSTAMANTE CORTES
|
|
R.U.T. |
6.708.050-5 |
|
Sucursal |
IND DE VENTANAS DE ALUMINIOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31242206
| Vidrios ópticamente planos | 3 | Unidad | | Vidrios triple diferentes medidas |
$ 21.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.750
|
$ 63.750
|
60121602
| Espejos o paneles acrílicos transparentes | 2 | Unidad | | Espejos con marco de aluminio de 100x500 |
$ 37.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 74.000
|
$ 74.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 137.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 137.750
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.