Orden de Compra. Nº2125-1287-SE20 "Compra de insumos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-1287-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-74-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2028
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 439441,5
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.012.800-5
Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones60UnidadConvenio de suministro SOFT CARE ALCOHOL GEL 1300 cc $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200
53131608
Jabones48UnidadConvenio de suministro SOFT CARE ALL PURPUSE LIQUIDO 1300 cc $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200
14111703
Toallas de papel150PackConvenio de suministro TORK ADVANCE TOALLA JUMBO HS 2 X 310 MTRS. PAQUETE 2 UNIDADES. TO55038 $ 11.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794.450 $ 1.794.450
Total Neto $ 2.312.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.442
TOTAL OC $ 2.752.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.