Orden de Compra. Nº2125-1334-SE11 "Frutas y Verduras "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-1334-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Frutas y Verduras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-227-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 47763,53
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brenda
Razón Social BRENDA ALICIA PINTO PINTO
R.U.T. 9.205.270-2
Sucursal Brenda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Fruta fresca1UnidadFrutas y Verduras.Frutas y Verduras correspondientes al mes de Diciembre, según necesidades del Hospital. $ 251.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.387 $ 251.387
Total Neto $ 251.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.764
TOTAL OC $ 299.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.