Orden de Compra. Nº2125-1365-SE19 "Compra servicios auxiliar de aseo (JULIO) "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-1365-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra servicios auxiliar de aseo (JULIO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-10-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2610
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 40392,6666666666
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIOLETA SOLEDAD
Razón Social VIOLETA SOLEDAD GONZALEZ PIZARRO
R.U.T. 14.621.099-6
Sucursal VIOLETA SOLEDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCompra de servicios para realizar apoyo en labores de aseo del Hospital Dr. Humberto Elorza Cortes de Illapel. DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019  $ 363.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.534 $ 363.534
Total Neto $ 363.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 40.393
TOTAL OC $ 403.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.