Orden de Compra. Nº2125-1406-SE17 "Frutas y verduras (octubre)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-1406-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras (octubre)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-25-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días se cancelara a 45 días según lo que indica Chile Paga para los servicios de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 76403,56
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brenda
Razón Social BRENDA ALICIA PINTO PINTO
R.U.T. 9.205.270-2
Sucursal Brenda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad Suministro de frutas y verduras durante el mes de octubre. $ 402.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.124 $ 402.124
Total Neto $ 402.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.404
TOTAL OC $ 478.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.