Orden de Compra. Nº2125-1533-SE20 "Compra de agua purificada (julio 2020)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-1533-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra de agua purificada (julio 2020)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-118-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2305 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 29805,49
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA
Razón Social AGUA SODA CHOAPA SPA
R.U.T. 76.935.014-4
Sucursal PAMELA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua3UnidadSegún guia: 1037.Llaves para dispensadores. $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.826
83101501
Abastecimiento de agua14UnidadSegún guía: 1037, 1060, 1076, 1106, 1128.Entrega de bidon de agua purificada de 12 Lts, mes julio. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
83101501
Abastecimiento de agua65UnidadSegún guías: 1000, 1037, 1060, 1076, 1106, 1128, 1137.Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes julio. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.645 $ 125.645
Total Neto $ 156.871
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.805
TOTAL OC $ 186.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.