Orden de Compra. Nº2125-1615-CM17 "Compra de artículos de aseo y escritorio "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-1615-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo y escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 22237,125
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas30 (31828) ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA 33865(31828) ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA ; Código: 84593;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDAD300 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002(1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11463;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
Total Neto $ 117.120
Descuento $ 82
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.237
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 139.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.