Orden de Compra. Nº2125-1625-SE19 "Reparacion unidades dentales"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-1625-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Reparacion unidades dentales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-128-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3092
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 52820
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnoprecision
Razón Social SOCIEDAD TECNO PRECISION LOPEZ Y GONZALEZ Y COMPAN
R.U.T. 76.205.502-3
Sucursal Tecnoprecision
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadSegún cotización adjuntaMANGUERAS CORRUGADA DE AIRE CON PISTOLAS $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadSegún cotización adjuntaSENSOR DE SPO2 DATEX $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSegún cotización adjunta REPARACION DE UNIDAD DENTAL, DESARME, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE VALVULA DE AIRE, CHEQUEO FUNCIONAMIENTO. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 278.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.820
TOTAL OC $ 330.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.