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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-1660-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de alimentos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-81-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Illapel |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 0512 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO SAN SEBASTIAN |
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Razón Social |
MARCELO ALEJANDRO ROJAS ROJAS
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R.U.T. |
12.398.396-3 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO SAN SEBASTIAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 24 | Botella | | CACHANTUN 500CC |
$ 470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.280
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$ 11.280
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 170 | Caja | | NECTAR ANDINA |
$ 215,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.550
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$ 36.550
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 200 | Unidad | | GALLETAS DE COLACION |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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50111510
| Carne de ave o carne fresca | 10,14 | kilogramo | | PECHUGA DE POLLO |
$ 3.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.025
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$ 38.025
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50101539
| Verduras congeladas | 10 | kilogramo | | POROTO VERDE |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.500
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$ 18.500
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50101539
| Verduras congeladas | 5 | kilogramo | | ENSALADA PRIMAVERA |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.450
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$ 8.450
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Total Neto
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$ 142.805
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 142.805
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.