Orden de Compra. Nº2125-167-SE12 "Compra de materiales varios"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-167-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales varios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz
Razón Social ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA
R.U.T. 77.365.090-K
Sucursal ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121805
Pasta anti soldadura1Caja Pasta soldar $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
23171509
Soldadura1Carrete Soldadura estaño $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
24111812
Pileta recipiente1Unidad Pileta PVC 110 x 75 x 40 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad Pegamento PVC $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
40141702
Grifos1Unidad Llave de jardin $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
40142604
Codos de tubo3Unidad Codos de CU de 1/2" $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad Tee de Cu de 1/2" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
40142604
Codos de tubo1Unidad Codos Hi CU 1/2" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40142115
Tubería de plástico2Unidad Codos PVC 75 mm $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
31161504
Tornillos para metales60Unidad Roscalatas 1 1/4 x 8 mm $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
27112801
Brocas1Unidad Broca para cemento de 6 mm $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
31162506
Soporte de pared60Unidad Tarugos plasticos de 6 mm $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
40141716
Sifones en P1Unidad Sifon lavatorio $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5Unidad Teflon de 3/4" $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
40141702
Grifos1Unidad Llave para lavatorio $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
40141606
Válvulas de descarga8Unidad Pulsadores metalicos $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
31191501
Papeles de lija3Pliego Lija para fierro $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
Total Neto $ 78.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.