Orden de Compra. Nº2125-2-SE17 "Compra de Materiales Electricos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-2-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Electricos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-117-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz
Razón Social ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA
R.U.T. 77.365.090-K
Sucursal ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSegun cotizacion adjuntaCompra de materiales electricos, para Mejoramiento de Iluminacion en sector de Unidad de Archivos del Hospital. $ 267.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.850 $ 267.850
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadSegun cotizacion adjuntaCompra de materiales electricos, para Mejoramiento de Iluminacion en sector de Unidad de Archivos del Hospital. $ 17.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.470 $ 17.470
Total Neto $ 285.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 285.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.