Orden de Compra. Nº2125-2175-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-162-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-2175-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-162-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-162-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4777
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 108271,5
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora SB FARMA
Razón Social SALCOBRAND S.A
R.U.T. 76.031.071-9
Sucursal Distribuidora SB FARMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181501
Acarbosa50TuboESTRADIOLSB3028594 - HORMOGEL PUMP 0.1% GEL TRANS.X35g, ESTRADIOL 0.1g100g GRAMOS. ISP: F-743916. Fabricante: SILESIA. Vencimiento mayor a 12 meses. Valor cotizado por UNIDAD. Unidad mínima de venta CAJA X 1 UNIDAD. Mínimo de facturación 50.000 neto , despacho en $ 11.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.850 $ 569.850
Total Neto $ 569.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.272
TOTAL OC $ 678.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.