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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-2244-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de agua purificada (Agosto 2024) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-34-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
113240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAMELA |
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Razón Social |
AGUA SODA CHOAPA SPA
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R.U.T. |
76.935.014-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAMELA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 2 | Unidad no definida | Según guía: 10101. | Bidon Completo |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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50202301
| Agua | 248 | Unidad no definida | Según guías: 9979, 9992, 10006, 10015, 10024, 10036, 10053, 10062, 10074, 10087, 10101, 10113. | Entrega de bidones de agua purificada de 20 Lts, mes Agosto. |
$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 570.400
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$ 570.400
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50202301
| Agua | 6 | Unidad no definida | Según guía: 10006, 10036, 10053, 10113. | Entrega de bidón de agua purificada de 12 Lts, mes Agosto. |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.600
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$ 9.600
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Total Neto
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$ 596.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.240
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$ 709.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.