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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-237-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Materiales de Construcción |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-117-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Illapel |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 0512 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz |
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Razón Social |
ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA
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R.U.T. |
77.365.090-K |
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Sucursal |
ARNALDO VASQUEZ VASQUEZ LTDA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | Segun cotizacion adjunta | Compra de materiales de construccion, para la la reparacion de varios servicios del establecimiento. |
$ 253.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 253.370
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$ 253.370
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Total Neto
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$ 253.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 253.370
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.