Orden de Compra. Nº2125-238-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-24-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-238-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2125-24-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-24-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 13490
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L.
Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L.
R.U.T. 76.300.380-9
Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos1000UnidadPocillos desechables con tapa de 250 grs  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
Total Neto $ 71.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.490
TOTAL OC $ 84.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.