Orden de Compra. Nº2125-396-SE22 "Suministro de pasajes"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-396-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Suministro de pasajes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-95-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 360
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta chile paga, las instituciones del sector salud, tienen 45 días para el pago oportuno.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses Expreso Norte
Razón Social TRANSPORTES GRUPO CHILE SPA
R.U.T. 77.128.357-8
Sucursal Buses Expreso Norte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad Suministro de pasajes correspondiente al periodo enero de 2021. $ 2.453.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.453.000 $ 2.453.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad Suministro de pasajes correspondiente al periodo febrero de 2021. $ 1.896.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.896.500 $ 1.896.500
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE PASAJES PARA HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES DE ILLAPEL. Suministro de pasajes correspondiente al periodo marzo de 2021. $ 2.244.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244.000 $ 2.244.000
Total Neto $ 6.593.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.593.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.