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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-425-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones (MARZO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-27-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Illapel |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 512 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
113534,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Los Leoncitos |
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Razón Social |
María Deysse Vega Valle
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R.U.T. |
9.999.942-k |
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Sucursal |
Los Leoncitos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Concesionarios de casino de comida | 86 | Unidad | Colaciones para personal en turno SAMU correspondiente al mes de Marzo. | Colaciones para personal en turno SAMU correspondiente al mes de Marzo. |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.700
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$ 81.700
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| Concesionarios de casino de comida | 543 | Unidad | Colaciones para personal en turno correspondiente al mes de Marzo. | Colaciones para personal en turno correspondiente al mes de Marzo. |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 515.850
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$ 515.850
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Total Neto
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$ 597.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.534
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$ 711.084
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.