Orden de Compra. Nº2125-445-SE25 "COMPRA REACTIVOS COAGULACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-445-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA REACTIVOS COAGULACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-66-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 734
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 435019,82
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104202
Equipo de desionización o desmineralización3Unidad no definidaTHROMBOREL S-TP 10 x 4 ML COD: 10446442 $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
41104202
Equipo de desionización o desmineralización1Unidad no definidaCLEAN II 1x500ML COD: 10445688 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
41104202
Equipo de desionización o desmineralización1CajaCUBETAS CA560 / CA1500 3x1000 COD. 10445687 $ 569.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.578 $ 569.578
41104202
Equipo de desionización o desmineralización2CajaACTIN FS 10x2ml COD. 10445712 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
41104202
Equipo de desionización o desmineralización4CajaCA CLEAN I, 1 x 50 ML COD. 10445689 $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 2.289.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.020
TOTAL OC $ 2.724.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.