Orden de Compra. Nº2125-458-SE22 "Suministro varios articulos "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-458-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Suministro varios articulos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-80-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 438
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 50290,91
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS JL SPA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES JL SPA
R.U.T. 77.154.735-4
Sucursal SERVICIOS JL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad- Tubo led 18w - Insecticida atonit 2 250 cc - Insecticida ciperkill 250 cc - Pulverizador manual 5 lt - Terminal so-he 1/2" taumm - Tee so-so 1/2" taumm - Codo so-so 1/2 taumm - Cañería cobre M 1/2" 3mt - Soldadura estaño - Raid cas y jardin - Pernos 5 x 1/4" Suministro de articulos varios Según presupuesto Nº 009-22-PP-OP de fecha 10.02.22 $ 264.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.689 $ 264.689
Total Neto $ 264.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.291
TOTAL OC $ 314.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.