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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-458-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro varios articulos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-80-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Illapel |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 0512 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Como dicta Chile Paga, las instituciones del sector salud tienen un plazo de 45 días para el pago oportuno a los proveedores. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
50290,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS JL SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES JL SPA
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R.U.T. |
77.154.735-4 |
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Sucursal |
SERVICIOS JL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | - Tubo led 18w
- Insecticida atonit 2 250 cc
- Insecticida ciperkill 250 cc
- Pulverizador manual 5 lt
- Terminal so-he 1/2" taumm
- Tee so-so 1/2" taumm
- Codo so-so 1/2 taumm
- Cañería cobre M 1/2" 3mt
- Soldadura estaño
- Raid cas y jardin
- Pernos 5 x 1/4" | Suministro de articulos varios
Según presupuesto Nº 009-22-PP-OP de fecha 10.02.22 |
$ 264.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.689
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$ 264.689
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Total Neto
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$ 264.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.291
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$ 314.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.