|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2125-7-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-01-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones (Diciembre) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2125-27-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Illapel |
|
Razón Social |
Hospital de Illapel
|
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 512 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Illapel
|
|
R.U.T. |
61.606.407-k |
|
Dirección de Facturación |
Independencia 0512 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
94582 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 0512 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Los Leoncitos |
|
Razón Social |
María Deysse Vega Valle
|
|
R.U.T. |
9.999.942-k |
|
Sucursal |
Los Leoncitos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Concesionarios de casino de comida | 51 | Unidad | | Colaciones para personal en turno (vales autorizados) correspondiente al mes de Diciembre. |
$ 950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.450
|
$ 48.450
|
|
| Concesionarios de casino de comida | 446 | Unidad | | Colaciones para personal en turno correspondiente al mes de Diciembre. |
$ 950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 423.700
|
$ 423.700
|
|
| Concesionarios de casino de comida | 27 | Unidad | | Colaciones para personal en turno SAMU correspondiente al mes de Diciembre. |
$ 950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.650
|
$ 25.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 497.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 94.582
|
|
$ 592.382
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.