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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2125-74-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra articulos aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2125-106-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Illapel |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 0512 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Como dicta chile paga, las instituciones del sector salud, tienen 45 días para el pago oportuno. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Illapel
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R.U.T. |
61.606.407-k |
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Dirección de Facturación |
Independencia N°0512 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
436021,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia N°0512 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. |
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Razón Social |
ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.800-5 |
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Sucursal |
Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 60 | Unidad | | ALCOHOL GEL SOFTCARE 1.3 LITROS MARCA DIVERSEY |
$ 4.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 259.200
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$ 259.200
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53131608
| Jabones | 80 | Unidad | | JABON LIQUIDO SOFTCARE ALL PURPOSE 1.3 LITROS MARCA DIVERSEY |
$ 5.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 432.000
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$ 432.000
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47131701
| Expendedoras de toallas de papel | 150 | Paquete |
| TOALLA JUMBO MARCA TORK 2 ROLLOS POR 310 METROS |
$ 10.691,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.603.650
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$ 1.603.650
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Total Neto
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$ 2.294.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 436.022
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$ 2.730.872
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.