Orden de Compra. Nº2125-79-SE17 "Auxiliar de servicio diciembre"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-79-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Auxiliar de servicio diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-55-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se cancelara a 45 días según lo que indica Chile Paga
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 25792,5555555556
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUELA
Razón Social MANUELA RIVERA VARAS
R.U.T. 7.436.914-6
Sucursal MANUELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Mes/HombreRealiza Labores de Auxiliar de servicio en el mes de diciembre.   $ 232.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.133 $ 232.133
Total Neto $ 232.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 25.793
TOTAL OC $ 257.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.