Orden de Compra. Nº2125-944-SE14 "Compra de material de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Illapel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2125-944-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de material de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2125-33-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Illapel
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Illapel
R.U.T. 61.606.407-k
Dirección de Facturación Independencia 0512
Comuna Illapel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rigoberto del carmen
Razón Social rigoberto del carmen rojas cataldo
R.U.T. 8.417.773-3
Sucursal rigoberto del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl60Unidad no definidaBOTELLAS DE CLORO LITRO.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA NOVA CLASICA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 48.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 48.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.