Orden de Compra. Nº2126-10076-SE18 "COMPRA MENSUAL A02 DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-10076-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 213227,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNITECNICA.
Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.488.600-k
Sucursal UNITECNICA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores10Unidad no definidaA02-0189 Removedor de Cera litroA02-0189 Removedor de Cera litro $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
47121802
Removedores15Unidad no definidaA02-0184 Cera liquidaA02-0184 Cera liquida $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
47121802
Removedores100Unidad no definidaA02-0185 Desincrustante acido (Quita sarro) formato botella 1 litroA02-0185 Desincrustante acido (Quita sarro) formato botella 1 litro $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.800 $ 203.800
47131813
Limpia Pantalla30Unidad no definidaA02-0187 Limpia Vidrios solvente ligeramente alcalino con PH concentrado formato 1 litroA02-0187 Limpia Vidrios solvente ligeramente alcalino con PH concentrado formato 1 litro $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.970 $ 50.970
47131816
Desodorantes120Unidad no definidaA02-0188 Desodorante ambiental biodegradable con elevado contenido de fijadores formato 1 litroA02-0188 Desodorante ambiental biodegradable con elevado contenido de fijadores formato 1 litro $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
12141901
Cloro Cl70Unidad no definidaA02-0152 Cloro al 10% bidon de 5 litros.A02-0152 Cloro al 10% bidon de 5 litros. $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.500 $ 269.500
24112208
Conjunto pulverizador50Unidad no definidaA02-0076 PulverizadoresA02-0076 Pulverizadores $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
10191509
Insecticidas10Unidad no definidaA02-0190 Insecticida LiquidoA02-0190 Insecticida Liquido $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.380 $ 20.380
Total Neto $ 1.122.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.228
TOTAL OC $ 1.335.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.