Orden de Compra. Nº
2126-10076-SE18
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COMPRA MENSUAL A02 DICIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2126-10076-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL A02 DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
213227,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
UNITECNICA.
Razón Social
RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
R.U.T.
78.488.600-k
Sucursal
UNITECNICA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121802
Removedores
10
Unidad no definida
A02-0189 Removedor de Cera litro
A02-0189 Removedor de Cera litro
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
47121802
Removedores
15
Unidad no definida
A02-0184 Cera liquida
A02-0184 Cera liquida
$ 8.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.000
$ 123.000
47121802
Removedores
100
Unidad no definida
A02-0185 Desincrustante acido (Quita sarro) formato botella 1 litro
A02-0185 Desincrustante acido (Quita sarro) formato botella 1 litro
$ 2.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.800
$ 203.800
47131813
Limpia Pantalla
30
Unidad no definida
A02-0187 Limpia Vidrios solvente ligeramente alcalino con PH concentrado formato 1 litro
A02-0187 Limpia Vidrios solvente ligeramente alcalino con PH concentrado formato 1 litro
$ 1.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.970
$ 50.970
47131816
Desodorantes
120
Unidad no definida
A02-0188 Desodorante ambiental biodegradable con elevado contenido de fijadores formato 1 litro
A02-0188 Desodorante ambiental biodegradable con elevado contenido de fijadores formato 1 litro
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
12141901
Cloro Cl
70
Unidad no definida
A02-0152 Cloro al 10% bidon de 5 litros.
A02-0152 Cloro al 10% bidon de 5 litros.
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.500
$ 269.500
24112208
Conjunto pulverizador
50
Unidad no definida
A02-0076 Pulverizadores
A02-0076 Pulverizadores
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
10191509
Insecticidas
10
Unidad no definida
A02-0190 Insecticida Liquido
A02-0190 Insecticida Liquido
$ 2.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.380
$ 20.380
Total Neto
$ 1.122.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 213.228
TOTAL OC
$ 1.335.478
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.