Orden de Compra. Nº2126-1017-SE16 "compra semanal alimentos 10-02-2016"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-1017-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2016
Nombre de la Orden de Compra compra semanal alimentos 10-02-2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-107-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Andacollo
Impuesto 52596,94608
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
Razón Social AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
R.U.T. 92.196.000-k
Sucursal AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca64,0801kilogramoposta negra vacio (v)paraguaya04-0339 posta negra vacio (v) paraguay $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.826 $ 276.826
Total Neto $ 276.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.597
TOTAL OC $ 329.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.