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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2126-1024-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
11-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra cloro para SSGG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-63-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Andacollo
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Impuesto |
9975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Unitécnica Ltda |
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Razón Social |
RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.488.600-k |
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Sucursal |
Unitécnica Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 70 | Litro | cloro al 10% | A02-0152 cloro al 10% |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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Total Neto
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$ 52.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.975
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$ 62.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.