Orden de Compra. Nº2126-10313-SE14 "Reactivos Laboratorio Enero 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-10313-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Reactivos Laboratorio Enero 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-190-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 3807,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO LINSAN S A
Razón Social LABORATORIO LINSAN S A
R.U.T. 80.528.300-9
Sucursal LABORATORIO LINSAN S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos30Unidad244-0503 MEDIO TSI CODIGO 3210 BOLSA CON 30 TUBOS 12X120 (OFERTO 23 BOLSAS (690 TUBOS) POR $184.920) FLETE PAGADO SOBRE $50.000 NETO 285-410244-0503 MEDIO TSI CODIGO 3210 BOLSA CON 30 TUBOS 12X120 (OFERTO 23 BOLSAS (690 TUBOS) POR $184.920) FLETE PAGADO SOBRE $50.000 NETO 285-410 $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
41116004
Reactivos de analizadores químicos20Unidad244-0458 AGAR SAL MANITA CODIGO 8090 CAJA CON 10 PLACAS 10 CM FLETE PAGADO SOBRE $50.000 NETO 1.107.490.001244-0458 AGAR SAL MANITA CODIGO 8090 CAJA CON 10 PLACAS 10 CM FLETE PAGADO SOBRE $50.000 NETO 1.107.490.001 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 20.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.808
TOTAL OC $ 23.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.