Orden de Compra. Nº
2126-1370-SE17
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COMPRA MENSUAL ASEO MARZO 2017
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2126-1370-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL ASEO MARZO 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-29-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
88205,6
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hito
Razón Social
MARIO LUIS TOLEDO CASTILLO
R.U.T.
9.629.185-K
Sucursal
Hito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121504
Papel para embalaje
700
Unidad no definida
A02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA
A02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
41104112
Contenedores de recogida de orina
30
Unidad no definida
A02-0307 CONTENDOR DE ORINA PLASTICO GRUESO
A02-0307 FRASCO 100 CC MUESTRA PARA ORINA
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
41123401
Vasos de dosificación
200
Unidad no definida
A02-0308 VASOS PLASTICOS DEGUSTACION
A02-0308 VASOS PLASTICOS DEGUSTACION
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
53131635
Hisopo
5
Unidad no definida
A02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELA
A02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELA
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
20121605
Brocas de barrena para inserir botón cono de rodillos
10
Unidad
A02-0030 cono de pita material algodón
cono de pita material algodón
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
24112208
Conjunto pulverizador
93
Unidad
A02-0076 pulverizadores multiuso de plastico
pulverizadores multiuso de plastico 1 Lt.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.750
$ 69.750
26111702
Pilas alcalinas
9
Unidad
A02-0105 pilas formato 2032 renata
pilas formato CR 2032
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
47131605
Cepillos de limpieza
58
Unidad
A02-0079 escobilla tipo plancha de limpieza, material cerdas de plástico
escobilla tipo plancha de limpieza, material cerdas de plástico
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.020
$ 40.020
53131635
Hisopo
6
Unidad
A02-0017 hisopo para W.C..
hisopo para W.C..
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.740
$ 4.740
11141604
Papel usado
32
Rollo
A02-0352 PAPEL FILM PARA EMPALETAR
papel film paletizador 50 cms.
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.880
$ 114.880
Total Neto
$ 464.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.206
TOTAL OC
$ 552.446
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.