Orden de Compra. Nº2126-1812-SE19 "Insumos Stock Marzo 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-1812-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Marzo 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-100-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1987
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 8618,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio100Unidad no definida225-0031 BOTELLA DE PLASTICO AMBAR 125 ML CON TAPA 225-0031 BOTELLA DE PLASTICO AMBAR 125 ML CON TAPA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
30201902
Unidades de laboratorio2000Unidad no definida241-0069 PUNTAS AZULES CORRIENTES CON CORONA 241-0069 PUNTAS AZULES CORRIENTES CON CORONA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
30201902
Unidades de laboratorio36Unidad no definida225-0087 BOTELLA VIDRIO AMBAR 100 CC. CON TAPA225-0087 BOTELLA VIDRIO AMBAR 100 CC. CON TAPA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
Total Neto $ 45.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.618
TOTAL OC $ 53.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.